고시 2006 - 1 호
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무주군재정운영상황공개조례에 의하여 2006년도 무주군 재정운영상황
(예산편)을 아래와 같이 고시합니다.
2006. 1. 17.
무 주 군 수
2006년도 무주군 재정운영상황
2006년도 무주군의 재정운영상황(2006년 예산편)을 무주군
재정운영상황공개조례에 의거 다음과 같이 공개합니다. |
○ 금년도 우리군의 재정규모는 총 1,552억3천8백만원으로서 이는 전년도 본예산 1,459억1천5백만원 대비 6.4% 증가한 규모이며, 주요 증가요인은 국가균형발전특별회계 보조금 및 국고보조금 등 의존재원의
세입증가에 따른 것임.
○ 우리군 재정의 특성은 각종 지역개발사업과 군민복지 및 편의증진,군민소득증대 기반구축, 지역경제 활성화사업 등 사회 각 분야에 투자 하여야 할 사업비는 매년 증가하고 있는 반면
○ 지방세, 세외수입 등 자주재원으로 이루어지는 자체세입은 매년 큰폭의 증감이 없는 약 258여억원으로 총 세입의 16.6%에 불과하며,소요재원 대부분을 지방교부세와 국·도비보조금 등에 의존하고 있어재정자립도가 매우 빈약한 자치단체에 속하고 있음.
우리군은 지구촌 태권도의 중심 월드 시티 무주건설을 목표로 글로벌
경영체제를 구축해 나가는 군정 운영방향에 맞춰 태권도공원과 관광 레저형 기업도시 유치를 성장 동력으로 한 글로벌 마인드 함양과 패러 다임의 전환으로
행복지수 최고의 초일류 월드시티 무주건설을 위한
2006년도 재정 운영의 방향은
○ 첫째, Green Tour를 전제로 한 생태환경농업으로 경쟁력을 강화해 나가도록 하겠습니다.환경과 농업이 공존하고 도시와 농촌이 상생하는 자연 순환형 친환경 농업 육성은 물론 향토브랜드산업과 디지털 세상에 맞는 인터넷 마케 팅 전략을 개발하여 농산물의 생산에서 가공 유통 판매에 이르기 까 지 시스템을 전면 개편하고 도시자본을 끌어 들일 수 있는 체험형 관 광 프로그램의 개발과 투자유치를 위한 다각적인 방안을 강구함으로 써 농가의 경영 안정에도 심혈을 기울여 나가도록 하겠습니다.
여기에는 무주 농특산물홍보 CF광고, 농업인 안정공제(농업안전 재해보험), 친환경 농자재지원, 녹색농촌체험마을지원 사업, 경관작물 집단재배단지 조성, 농촌전통테마마을 육성, 이동마을 산촌종합개발, 농산 물산지유통센타 건립, 전통발효식품민속테마단지 조성 등에 총예산의 20%인 314억여원을 투자 하겠습니다.
○ 둘째, 삶의 질 향상을 위한 지역개발사업의 역동적인 추진입니다.
군민 모두가 살기 좋은 무주를 건설하고 대한민국 환경수도로서의 비 전을 실현하기 위하여 도시주거환경개선사업, 각읍면 하수종말처리장 과 하수관거정비사업, 설천지방상수도건설 사업, 반딧불이 생태탐방공 원 조성사업 등 지역개발사업에 총예산의 30%인 465억여원을 편성 하였습니다.
○ 셋째, 교육자치 실현을 위한 역량 강화입니다.
경쟁력 있는 우수인재 육성과 삶의 질 향상을 위한 교육복지를 실현 하고 능력을 개발할 수 있는 평생학습 사회구현을 위하여 영어 원어 민강사 지원, 학교 급식비지원, 영유아 급식비지원, 보육시설 운영비지원, 학교태권도부 창설지원, 꿈나무 관악연주단육성, 평생학습 서버구축사업 등에 전년도 대비 77%가 증액된 23억여원을 편성하였습니다.
○ 넷째, 행복한 복지공동체 실현을 위한 사회적 안전망의 강화는 물론
체감도 높은 복지행정을 펼쳐 나가겠습니다.
불우소외계층의 어려움과 다양한 욕구를 따뜻한 가슴과 진실된 사랑으로
감싸 안는 현장행정을 강화하고 분배적 평등을 통한 사회정의 실현에 충실하는 한편저소득층에 대한 기초생활을 철저히 보장함으로써 사회 안전망의 사각지대를 원천적으로 봉쇄하고 노인, 청소년, 여성, 장애인등 사회적 약자에 대한
인간의 존엄성과 기본권이 존중되도록 각종 자활 프로그램을 운영하는 등 활력이 넘치는 삶의 공간을 조성해 나가겠습니다.
또한 효율적인 질병예방 및 방역관리 체계의 확립으로 최상의 보건의료서비 스를 제공해 군민의 웰빙욕구를 충족시켜 나가겠습니다.
여기에는 노인전문요양원, 청소년수련관, 청소년야영장 완공과 종합사회복 지관, 공설납골당의 운영 및 장애인 보장구지원 사업(전동스쿠터), 자유수호 안보수당지급, 중증장애인 이동도우미 사업, 노인건강보조기구지원 사업, 1경 로당 1수익사업지원, 경로연금 및 교통수당 지급 등 소외계층에게 실질적으 로 도움이 될 수 있는 복지시책과 여성능력개발을 위한 1여성 1자격증갖기 전문위탁교육 예산으로 총예산의 13%인 200억여원을 편성하였습니다.
지방자치의 궁극적인 목적이라 할 수 있는 주민의 삶의 질 향상을 위하여
소외받고 그늘진 구석이 한 곳도 없는 무주군을 만들고 누구나 부러워하는 사회안전망의 확충을 위하여 400여 공직자가 앞장서 끊임없는 지원과
노력을 경주하겠습니다.
○ 다섯째, 태권도공원과 기업도시의 독점적 헤게모니를 통한 수용 태세를 확립해 나가겠습니다.
우리군 전 지역을 관광 Tour화함으로써 세계시민을 수용할 인프라구축과 글로벌 마인드를 함양하고 5도2촌의 거대한 인력과 재화에
대한 흡입방안을 강구함으로써 지역경제 활성화와 주민 소득이 창출되도록 하겠습니다.
여기에는 세계태권도 한마당축제, 한국중고교연맹회장기대회, 초등연 맹회장기대회 등을 유치하고 3대 군민운동의 하나인 태권도 생활화운 동의 일환으로 성인태권도교실운영과 태권도공원 주변의 난개발을 방 지하기 위하여 무주군 관리계획 수립 및 기업도시 사업계획 설명회, 세마나등의 예산으로 13억여원을 편성하였습니다.
□
총 규 모(단위:백만원)
회 계 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비고 |
계 |
155,238 |
145,915 |
9,323 |
6.4 |
|
일 반 회 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
기타 특별회계(7개) |
14,782 |
9,817 |
4,965 |
50.6 |
|
□
회계별규모(단위:백만원)
회 계 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비고 |
계 |
155,238 |
145,915 |
9,323 |
6.4 |
|
일 반 회 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
특 별 회 계 |
14,782 |
9,817 |
4,965 |
50.6 |
|
|
상 수 도 사 업
|
3,718 |
1,111 |
2,607 |
234.9 |
|
수질개선사업
|
4,387 |
2,894 |
1,493 |
51.6 |
|
의료보호기금사업
|
291 |
251 |
40 |
15.9 |
|
농어촌소득지원
|
2,541 |
1,728 |
813 |
47.1 |
|
주 택 사 업
|
0 |
3 |
△3 |
△100.0 |
|
발전소주변지역지원
|
987 |
802 |
185 |
23.2 |
|
경 영 수 익 사 업
|
180 |
491 |
△311 |
△63.3 |
|
농공지구조성 및 관리사업
|
2,678 |
2,537 |
141 |
5.5 |
|
□
일반회계 세입내역(단위:백만원)
세 목 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비고 |
합 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
지 방 세 |
5,934 |
6,526 |
△592 |
△9.1 |
|
|
보 통 세 |
5,587 |
6,165 |
△578 |
△9.4 |
|
목 적 세 |
282 |
296 |
△14 |
△4.7 |
|
과년도수입 |
65 |
65 |
0 |
0.0 |
|
세 외 수 입 |
13,697 |
14,434 |
△737 |
△5.1 |
|
|
경상적세외수입 |
5,578 |
6,318 |
△740 |
△11.7 |
|
임시적세외수입 |
8,119 |
8,116 |
3 |
0.0 |
|
지 방 교 부 세 |
71,860 |
75,000 |
△3,140 |
△4.2 |
|
조정교부금 및 재정보전금 |
2,000 |
2,000 |
0 |
0.0 |
|
보 조 금 |
46,965 |
38,138 |
8,827 |
23.1 |
|
|
국 고 보 조 |
41,932 |
32,471 |
9,460 |
29.1 |
|
도 비 보 조 |
5,033 |
5,666 |
△633 |
△11.2 |
|
□
일반회계 세출내역
○ 기 능 별(단위:백만원)
기 능 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비
고 |
합 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
일 반 행 정 비 |
32,799 |
31,927 |
872 |
2.7 |
|
|
입 법 및 선 거 관계 |
877 |
1,165 |
△288 |
△24.8 |
|
일 반 행 정 비 |
31,922 |
30,762 |
1,160 |
3.8 |
|
사 회 개 발 비 |
57,807 |
43,242 |
14,565 |
33.7 |
|
|
교 육 및 문 화비 |
9,201 |
4,507 |
4,694 |
104.1 |
|
보건및생활환경개비 |
29,127 |
17,273 |
11,854 |
68.6 |
|
사 회 보 장 비 |
15,451 |
17,390 |
△1,939 |
△11.1 |
|
주택및지역사회개발비 |
4,028 |
4,072 |
△44 |
△1.1 |
|
경 제 개 발 비 |
31,326 |
43,328 |
△12,002 |
△27.7 |
|
|
농 수 산 개 발 비 |
14,683 |
23,946 |
△9,263 |
△38.7 |
|
지 역 경 제 개발비 |
1,862 |
4,859 |
△2,997 |
△61.7 |
|
국토자원보존개발비 |
13,486 |
13,164 |
322 |
2.4 |
|
교 통 관 리 비 |
1,295 |
1,359 |
△64 |
△4.7 |
|
민 방 위 비 |
268 |
156 |
112 |
71.7 |
|
|
민 방 위 관 리 비 |
268 |
156 |
112 |
71.7 |
|
소 방 관 리 비 |
0 |
0 |
0 |
0.0 |
|
지 원 및 기 타 경 비 |
18,256 |
17,445 |
811 |
4.6 |
|
|
지 방 채 상 환 |
1,820 |
1,418 |
402 |
28.3 |
|
예 비 비 |
16,436 |
16,027 |
409 |
2.6 |
|
○
품 목 별(단위:백만원)
품 목 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비고 |
합 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
경 상 예 산 |
38,656 |
35,981 |
2,675 |
7.4 |
|
|
인 건 비 |
22,633 |
21,520 |
1,113 |
5.2 |
|
경 상 적 경 비 |
16,023 |
14,461 |
1,562 |
10.8 |
|
사 업 예 산 |
73,675 |
80,949 |
△7,274 |
△9.0 |
|
|
보 조 사 업 |
60,049 |
53,878 |
6,171 |
11.5 |
|
자 체 사 업 |
13,626 |
27,071 |
△13,445 |
△49.7 |
|
채 무 상 환 |
10,405 |
1,418 |
8,987 |
633.8 |
|
|
지 방 채 상 환 |
1,820 |
1,418 |
402 |
28.3 |
|
채무부담행위상환 |
8,585 |
0 |
8,585 |
100.0 |
|
예 비 비 등 |
17,720 |
17,750 |
△30 |
△0.2 |
|
|
예 비 비 |
15,482 |
16,027 |
△545 |
△3.4 |
|
기 타 |
2,238 |
1,723 |
515 |
29.9 |
|
○
성 질 별(단위:백만원)
성 질 별 |
2006.예산 |
2005.
당초예산 |
증△감 |
%
|
비고 |
합 계 |
140,456 |
136,098 |
4,358 |
3.2 |
|
인 건 비 |
22,857 |
21,521 |
1,336 |
6.2 |
|
물 건 비 |
13,243 |
10,861 |
2,382 |
21.9 |
|
이 전 경 비 |
26,251 |
22,231 |
4,020 |
18.0 |
|
자 본 지 출 |
58,989 |
62,766 |
△3,777 |
△6.0 |
|
융 자 및 출 자 |
- |
- |
- |
- |
|
보 전 재 원 |
1,428 |
1,000 |
428 |
42.7 |
|
내 부 거 래 |
1,253 |
1,692 |
△439 |
△25.9 |
|
예비비 및 기타 |
16,435 |
16,027 |
408 |
2.5 |
|
○
인구수(2005년 12월 31일 기준) : 25,876명
○
주민 1인당 지방세 부담예정액 : 229천원
○
재 정 자 립 도 : 14.0%
1. 일반행정.의회분야(단위 : 천원)
사 업 명 |
사 업 량 |
사업비 |
비 고 |
행정업무용 데스크탑 컴퓨터 구입 |
50대 |
65,000 |
|
주민생활안정시스템 구축 |
6개소 |
100,000 |
|
사회단체 보조금 지원 |
사회단체 |
406,502 |
|
제적부 전산화 사업 추진 |
3개면 |
57,800 |
|
군청사 건물.시설물 청소용역비 |
12월 |
108,756 |
|
주민 자치센타 청소용역비 |
무주읍 |
50,000 |
|
매립장 재활용 선별 중형화물차 |
1대 |
50,300 |
|
가로등 보수 소형화물차 |
1대 |
16,600 |
|
종합교육프로그램 콘텐츠개발 및 운영 |
1식 |
200,000 |
|
읍면지역혁신협의회 채널구축운영 |
6읍면 |
30,000 |
|
읍면균형발전 전략사업 |
6읍면 |
300,000 |
|
2.
교육·문화·관광·체육분야(단위 : 천원)
사
업 명 |
사 업 량 |
사업비 |
비 고 |
영어 원어민교사 지원 |
5명 |
180,000 |
|
학교급식비 지원 |
초,중,고 |
695,258 |
|
평생학생서버 구축 |
1식 |
80,000 |
|
반딧불이 전시 영상시설 제작 |
1식 |
901,000 |
|
곤충박물관 관리운영 프로그램 개발 |
1식 |
200,000 |
|
반딧불이 문화콘텐츠 개발용역 |
1식 |
200,000 |
|
꿈나무 관악연주단 육성 |
1식 |
32,000 |
|
곤충박물관 건립공사 |
1식 |
2,500,000 |
|
원통사지 선방보수 |
1식 |
140,000 |
|
백련사지 대웅전 해체보수 |
1식 |
150,000 |
|
도민체육대회 및 생활체육대회 출전 |
27종목 |
96,500 |
|
군민체육대회 개최 |
1회 |
50,000 |
|
생활체육공원사업 |
4개면 |
400,000 |
|
테니스장 및 게이트볼장 돔시설 |
1개소 |
1,500,000 |
|
세계태권도 한마당(국기원)축제유치 |
1회 |
50,000 |
|
한국중고교연맹회장기대회 유치 |
1회 |
50,000 |
|
초등연맹회장기대회 유치 |
1회 |
60,000 |
|
성인태권도교실운영 |
20,000명 |
227,900 |
|
학교태권도부 창설지원 |
5개교 |
119,500 |
|
보육시설 종사자 인건비 지원 |
40명 |
414,176 |
|
영유아 급식비 지원 |
400명 |
184,800 |
|
무주군관리계획수립(태권도공원주변 난개발방지) |
3,000,000㎡ |
500,500 |
|
전국반딧불 동요제 |
1회 |
25,000 |
|
청소년상담센타 운영 |
1개소 |
83,160 |
|
안성청소년 문화의집 운영 |
1개소 |
83,585 |
|
청소년 야영장 장비 및 집기구입비 |
1식 |
270,947 |
|
청소년수련관건립 사업 |
1식 |
1,559,000 |
|
청소년야영장조성 사업 |
1식 |
1,000,000 |
|
반딧불이 생태보존지역조성 |
133,520㎡ |
1,200,000 |
|
지역아동센터(공부방)운영지원 |
2개소 |
48,000 |
|
외국어통역안내원운영 사업 |
관광안내소2개 |
46,400 |
|
무주군 관광 포털 웹사이트 구축사업 |
1식 |
110,000 |
|
읍면특색축제 지원 |
6읍면 |
60,000 |
|
반딧불축제 지원 |
1식 |
316,750 |
|
반딧불 사랑의 다리 설치 |
1식 |
25,000 |
|
형설지공 체험장 설치 |
1식 |
20,000 |
|
3.
보건.환경분야(단위 :
천원)
사 업 명 |
사업량 |
사업비 |
비 고 |
65세이상 고령자 본인부담금 일부면제 수수료 |
3,800명 |
41,040 |
|
노인의치사업(전부,부분의치) |
35명 |
52,500 |
|
가정보건진료소 신축 |
1동 |
140,685 |
|
의료원 의사 임상연구비 |
17명 |
384,000 |
|
희귀.난치성 질환자 의료비 지원 |
15명 |
99,092 |
|
임시예방접종 약품구입 |
5종 |
11,884 |
|
출산지원금 |
170명 |
85,000 |
|
읍면 보건지소 진료사업 |
의약품,장비 |
368,390 |
|
보건의료원 진료의약품구입 |
각진료과 |
535,226 |
|
보건의료원 의료장비구입 |
물리치료기 |
44,380 |
|
국립공원보안지구 오수처리사업 |
1식 |
250,000 |
|
반딧불이 환경테마공원조성사업 |
1식 |
2,620,000 |
|
무주하수관거 정비사업 |
44.8㎞ |
2,885,000 |
|
무풍하수관거 정비사업 |
10.0㎞ |
1,985,000 |
|
설천하수관거 정비사업 |
16.4㎞ |
2,887,000 |
|
안성하수관거 정비사업 |
16.7㎞ |
1,519,000 |
|
무풍하수종말처리시설 |
500t/일 |
2,751,000 |
|
설천하수종말처리시설 |
1,200t/일 |
5,276,000 |
|
안성하수종말처리시설 |
1,200t/일 |
5,614,000 |
|
2006 농어촌주거환경개선사업 |
120t/일 |
1,400,000 |
|
2006 간이급수시설 개량사업 |
150m |
40,000 |
|
전도마을 하수도설치 |
1식 |
60,000 |
|
서면마을 하수도설치 |
1식 |
57,000 |
|
상수도 긴급복구공사 |
25건 |
100,000 |
|
하수도 긴급복구공사 |
25건 |
100,000 |
|
설천지방상수도 건설사업 |
1식 |
2,770,000 |
|
4. 사회복지분야(단위 : 천원)
사 업 명 |
사업량 |
사업비 |
비 고 |
장애인 보장구 지원사업(전동스쿠터) |
35명 |
63,000 |
|
장애인 지원사업 |
737명 |
295,306 |
|
장애인종합복지관운영 |
1개소 |
417,450 |
|
장애인단체 자립기반 조성기금 |
1단체 |
30,000 |
|
자활근로사업(취로형)인건비 |
100명 |
395,000 |
|
저소득층 구호비 |
300세대 |
60,000 |
|
자유수호 안보수당 |
665명 |
66,500 |
|
국민기초수급자 급여 |
2,801명 |
4,311,000 |
|
근로소득공제 급여 |
51명 |
75,079 |
|
자활후견기관 운영비등 지원 |
1개소 |
175,714 |
|
자활근로사업(Up-Grade)인건비 |
133명 |
841,230 |
|
가사.간병 방문도우미사업 추진 |
37명 |
186,000 |
|
기초생활수급자 종합검진비 지원 |
2,000명 |
30,000 |
|
기초생활수급자 입원실비 지원 |
400명 |
60,000 |
|
저소득층 가스시설 긴급보수사업 |
650세대 |
40,000 |
|
저소득층 전기시설 긴급보수사업 |
900세대 |
40,500 |
|
중증장애인 이동도우미 |
40명 |
52,000 |
|
노인일자리사업 인건비 |
150명 |
180,000 |
|
화장 장려금 지원 |
90명 |
45,000 |
|
경로당 마을가꾸기 사업(꽃씨구입) |
230개소 |
23,000 |
|
경로당 개보수사업 |
13개소 |
19,500 |
|
일감드리기 사업(명인.장인) |
6읍면 |
90,000 |
|
1경로당 1수익사업 지원 |
184개소 |
92,000 |
|
노인의날 행사 |
1회 |
29,500 |
|
전국노인솜씨 경연대회 |
1회 |
25,000 |
|
경로연금 및 노인교통수당 |
7,342명 |
1,513,981 |
|
경로당지원(난방비, 간식비) |
230개소 |
492,558 |
|
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 사업 |
57명 |
34,665 |
|
무료 경로식당운영 |
70명 |
29,568 |
|
저소득노인 경로연금 |
200명 |
72,000 |
|
노인건강보조기구 지원사업 |
92개소 |
184,000 |
|
종합사회복지회관 위탁운영 |
1개소 |
170,000 |
|
자원종합봉사센타운영 및 사업지원 |
1개소 |
31,600 |
|
여성능력개발을위한 1여성1자격증갖기 전문위탁교육 |
10개반 |
144,000 |
|
여성발전기금 |
1회 |
50,000 |
|
소년소녀가정 지원 |
45명 |
41,580 |
|
노인전문요양원 지열냉난방 및 태양열 급탕시설 |
1식 |
248,200 |
|
5. 지역개발분야(단위 :
천원)
사 업 명 |
사업량 |
사업비 |
비 고 |
빈집정비 |
72동 |
36,000 |
|
도시주거환경개선사업 |
1식 |
1,287,200 |
|
마을회관신축 |
6동 |
450,000 |
|
마을회관 리모델링 |
16동 |
240,000 |
|
무주군 항공사진측량 성과심의 수수료 |
1식 |
200,000 |
|
소도읍 육성사업(소공원조성) |
500㎡ |
1,000,000 |
|
무주군 기본계획수립용역 |
1식 |
100,000 |
|
무주군 도시관리계획(도시및외지역),토 지적성평가 및 관리시스템구축용역 |
1식 |
408,200 |
|
소하천 정비사업 |
2,390m |
920,336 |
|
대차위험도로 선형개량사업 |
0.5㎞ |
538,000 |
|
옥소동선 농어촌도로 확.포장공사 |
1.7㎞ |
855,418 |
|
오지개발사업 |
1식 |
3,656,000 |
|
농어촌버스 벽지노선 손실보상금 |
22개로선 |
313,351 |
|
자동우량경보시설 확충사업 |
1식 |
324,000 |
|
야생동물 치료센타 건립 |
1개소 |
506,300 |
|
교통안전 시설물 설치 |
신호등외 3종 |
361,441 |
|
도로표지판 및 설치 |
12개소 |
31,500 |
|
가로등 신규설치 |
35동 |
35,000 |
|
유가인상 보조금 |
316대 |
400,000 |
|
6.
농업분야(단위 : 천원)
사 업 명 |
사업량 |
사업비 |
비 고 |
무주 농특산물 홍보 CF광고료 |
1식 |
300,000 |
|
농업인 영유아 양육비 지원 |
63명 |
81,800 |
|
농업인 자녀학자금지원 사업 |
238명 |
252,700 |
|
농업인 안전공제(농업안전 재해보험) |
4,400농가 |
123,640 |
|
남북농업교류협력 사업 |
1회 |
50,000 |
|
쌀소득등보전직접지불 보상금 (고정형) |
2,714.13ha |
1,737,043 |
|
쌀소득등보전직접지불제(군비직불금) |
2,453.3ha |
702,600 |
|
육묘용 상토매트지원사업 |
2,000ha |
350,000 |
|
쌀경쟁력 제고사업 |
3종 |
300,000 |
|
과원폐업지원사업 보상금 |
1.6ha |
51,800 |
|
FTA기금 고품질생산시설 현대화 사업 |
6종 |
141,324 |
|
과채류 비가림시설 지원사업 |
3ha |
225,000 |
|
친환경농자재 지원사업 |
600ha |
300,000 |
|
푸른들가꾸기 지원사업 |
850ha |
150,000 |
|
녹색농촌체험마을 지원사업 |
1개소 |
200,000 |
|
친환경농업지구 조성사업 |
1개소 |
320,000 |
|
토양개량제 지원사업 |
2,158ha |
167,915 |
|
생태농업 시범마을 육성 |
20개소 |
500,000 |
|
생태농업 거점단지 조성 |
20개소 |
357,000 |
|
친환경 농업단지 조성 |
119ha |
142,800 |
|
친환경 밭농업 직불제 지원 |
300ha |
153,600 |
|
농산물산지유통센터건립 |
1식 |
1,050,000 |
|
오미자 가공공장건립 |
1식 |
200,000 |
|
농민주 제조장건립 |
1식 |
200,000 |
|
2006 봄마무리 밭기반 정비사업 |
70ha |
544,950 |
|
2006 가을착수 밭기반 정비사업 |
30ha |
762,300 |
|
2006 기계화 경작로 확,포장공사 |
2㎞ |
208,094 |
|
공동방제단 운영비 |
1,272농가 |
57,240 |
|
축산분뇨액비저장조 사업 |
3개소 |
51,000 |
|
우량돈 생산기반 구축사업 |
2,100두 |
40,000 |
|
농기계 순회수리 지도차량 구입 |
1대 |
40,000 |
|
대단위 우렁이 및 오리농법단지조성 |
90ha |
117,000 |
|
친환경 영농자재지원 |
3종 |
115,000 |
|
도시소비자 초청생태농업 현장체험행사 |
25개소 |
75,000 |
|
고랭지 수출백합단지 조성 |
80a |
99,600 |
|
경관작물 집단재배단지 조성 |
20ha |
120,000 |
|
농업인건강관리실 설치 |
1개소 |
50,000 |
|
농촌전통테마마을 육성 |
2개소 |
200,000 |
|
치목삼베작업장 태양광발전시설 |
1식 |
60,000 |
|
반딧골 전통산업 체험관 운영 |
1식 |
100,000 |
|
백두대간 주민소득지원사업 |
3개소 |
259,750 |
|
임산물저장 및 건조시설 |
130㎡ |
62,630 |
|
안성표고작목반 표고재배시설 지원 |
1개소 |
130,000 |
|
이동마을 산촌종합개발 |
1식 |
905,607 |
|
소득지원기금 민간융자 |
70농가 |
2,100,000 |
|
전통발효식품민속테마단지 토지매입 |
148,760㎡ |
2,262,000 |
|
⼀ 지방채무현황
1) 지방채 총액 (2005. 12. 31현재)
(단위:백만원)
사
업
명 |
지방채
현액 |
재원별 상환계획 |
비고
(상환기간) |
계 |
국비 |
도비 |
군비 |
무주하수종말처리장 설치 |
11,363 |
11,363 |
9,358 |
2,005 |
- |
2000∼2014 |
◇ 순수군비로 상환되는 채무
- 없음(전액상환 완료 : 2002. 4. 4 )
◇ 상환 절차(국비·도비)
☞매년 상환금액에 해당하는 국비·도비를 별도로 지원받아
무주군
예산에 편성하여 상환하는 절차만을 우리군에서 이행하는
것임.
2) 지방채 발행계획 " 없 음 "
(단위:백만원)
기 금 명 |
2005년말
조 성 액 |
2006. 운용 계획 |
2006년
출연계획 |
비고 |
계 |
적립금 |
지출액 |
계(13개 기금) |
2,206 |
2,480 |
2,371 |
109 |
220 |
|
장애인 자립복지기금 |
140 |
174 |
174 |
- |
30 |
|
청소년자립육성지원기금 |
182 |
189 |
186 |
3 |
- |
|
저소득층 장학기금 |
66 |
66 |
65 |
1 |
- |
|
기초생활보장기금 |
484 |
496 |
486 |
10 |
- |
|
노인복지기금 |
115 |
112 |
107 |
5 |
- |
|
여성발전기금 |
235 |
294 |
294 |
- |
50 |
|
식품진흥기금 |
58 |
63 |
43 |
20 |
- |
|
중소기업육성기금 |
299 |
295 |
258 |
37 |
- |
|
재난관리기금 |
112 |
164 |
164 |
- |
50 |
|
재해대책기금 |
271 |
319 |
319 |
- |
40 |
|
4-H후원회 육성기금 |
87 |
87 |
84 |
3 |
- |
|
폐기물처리시설 주민지원기금 |
55 |
65 |
35 |
30 |
- |
|
체육진흥기금 |
102 |
156 |
156 |
- |
50 |
|
8 |
2006년도 공유재산·주요물품 취득·처분계획 |
○ 취 득 계 획(단위 : ㎡)
재 산 표 시 |
지 목 |
면적 |
취득·처분사유 |
비고 |
계 (4건) |
|
1,456,058 |
|
|
무주군
무주읍
당산리
1636-22번지
외
169 |
토지 |
148,760 |
전통발효식품민속테마단지조성부지 |
|
무주군 무주읍 용포리
485번지 외 3 |
토지
건물 |
11,919 |
전통공예공방조성부지 |
|
무주군 설천면 청량리 1번지
외 206 |
토지 |
1,295,214 |
태권도공원 조성부지 |
|
무주군 부남면 가당리
456-8 |
건물 |
165 |
가정보건진료소
신축 부지 |
|
이 하 |
여 |
백 |
|
|
○ 처 분 계 획(단위 : ㎡)
재 산 표 시 |
지 목 |
면적 |
취득·처분사유 |
비고 |
|
|
|
|
|
해 당 |
없 |
음 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(단위:백만원)
회 계 별 |
세 입 |
세 출 |
상수도사업 |
·사용료및사업수입 745
·공공예금 이자수입 20
·순세계 잉여금 50
·일반회계 전입금 610
·기타잡수입 78
·국고보조금 2,215 |
|
·경상적경비 271
·설천지방상수도건설 2,770
·정수장 운영(약품,수선) 82
·상수도노후관 교체 585
·예비비 10 |
|
수질개선 |
·사 용 료 140
·일반회계 전입금 223
·국고보조금 4,023 |
|
·하수종말 및 하수관거
정비사업 3,216
·청소미화사업(분뇨처리) 711
·하수종말처리 459 |
|
의료보호
기금 사업
|
·일반회계 전입금 220
·민간융자금및기타잡수입 4
·시도비보조금 67
|
|
·의료급여 관리사 인건비 22
·의료급여업무추진 15
·장애인보장구및부담금보상27
·융자금, 예비비 7
·진료비예탁금,환급금 220 |
|
농어촌소득지원사업
|
·공공예금 이자수입 15
·민간융자금회수이자수입 64
·순세계 잉여금 1,519
·민간융자금회수수입 801
·과년도수입 141 |
|
·경상적경비 9
·민간융자금 2,100
·예 비 비 431 |
|
(단위:백만원)
회 계 별 |
세 입 |
세 출 |
발전소주변
지역지원사업
|
·민간융자금회수이자수입 12
·순세계잉여금 727
·민간융자금회수수입 98
·기타잡수입 150 |
|
·일반운영비 등 5
·주민복지사업 150
·예비비 832 |
|
경영수익사업
|
·무풍사과단지임대수입 9
·반딧불 기획상품 판매 15
·공공예금 이자수입 6
·순세계잉여금 150 |
|
·경상경비 37
- 감정평가, 기획상품제작
·예 비 비 143 |
|
농공지구조성
및
관리사업 |
·공공예금이자수입 16
·순세계 잉여금 400
·국고보조금 2,150
·도비보조금 112 |
|
·경상적경비 55
- 공공요금, 인부임 등
·전통발효식품단지조성 2,262
·예 비 비 361 |
|
1. 2006년도 우리군의 재정지수 현황
○ 정 의 : 우리군의 자체재원 비율을 표시하는 지수
○ 산출공식 : 자체수입(지방세+세외수입)÷(일반회계 총규모)×100
○ 우리군에서 자율적으로 운용할 수 있는 재원의 비율
○ 산출공식 : {자체수입(지방세+세외수입) + 조정교부금 및 재정보전금+보통교부세}÷ (일반회계 총규모)×100
○ 법정·의무적경비, 국·도비보조금 등에 대한 군비부담금을 제외 하고 순수하게 군(郡)에서 자체적으로 운용할 수 있는 재원
○ 산출공식 : (자체사업비+예비비)÷(일반회계 총규모)×100
○ 예산 총규모 대비 각종 자체사업·보조사업 등 투자사업비의 비율
○ 산출공식 : (사업예산)÷(예산 총규모)×100
2. 기 타
○ 이번 공개내용에 대하여 상세한 사항을 아시고자 하는 군민께서는 무주군청 예산담당(전화 320-2214, 2215 2712)에 연락주시면 자세 한 설명을 드리겠으며,
○ 2006년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산서 열람을 원하실 때에는 우리군 홈페이지 예산공개편 또는 군청이나 읍·면에 비치된 예산서를
열람하실 수 있습니다.
|